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Corrigindo uma Nota Fiscal que sofreu Rejeição 694

Se você esta tentando emitir uma Nota Fiscal Eletrônica e esta sendo apresentada a rejeição 694 veja nesse artigo como resolver

Matheus Vasconcelos avatar
Escrito por Matheus Vasconcelos
Atualizado há mais de 3 anos

Em casos que você precise emitir uma Nota Fiscal Eletrônica para um cliente/destinatário de outra empresa pode ser que seja apresentada a Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino.

Sendo assim a Sefaz esta informando que as configurações de ICMS Interestadual do produto que esta na nota devem ser preenchidos.

Veja aonde e como preencher nos passos a seguir.

Clique em Cadastros>Produtos:

Ao localizar o produto que esta na nota clique no quadrado amarelo ao lado direito do produto conforme a imagem:


Nas Abas dos Impostos clique em ICMS - de Operações Interestaduais:

Todos os campos dessa aba deverão ser preenchidos para que a nota seja corrigida. Orientamos que você busque confirmação da sua contabilidade do que deve ser preenchido em cada campo

Veremos a seguir um pouco sobre cada campo:

1 - Percentual ICMS relativo ao FCP na UF Destino: (FCP = Fundo de Combate a Pobreza)  - Dependendo de qual o estado o destinatário da nota pertence será uma alíquota diferente.

2 - Valor ICMS Relativo ao FCP UF Destino: De acordo com a alíquota será colocado o valor do ICMS para FCP conforme o Estado do Destinatário.

3 - Valor da Base de Calculo na UF Destino: A Base de cálculo será o valor total do produto.

4 - Alíquota Interna da UF destino: Cada estado possui uma Alíquota interna de ICMS, você pode consultar de acordo com uma tabela clicando aqui.

5 - Alíquota Interestadual: Dependendo de quais os dois estados envolvidos na nota, pode haver uma alíquota especifica.

6 - Percentual Provisório de Partilha: Atualmente, em 2019 esse percentual é de 100%. Basta selecionar essa opção 

7 - Valor ICMS de Partilha para UF Destino/8 - Valor ICMS de Partilha para UF Remetente: Dependendo das alíquotas preenchidas e do valor do produto, deverão ser cálculos cada um dos valores e preenchidos.

Após o preenchimento dos campos clique em Salvar Produto:


Agora que seu produto esta cadastrado corretamente, clique em Editar ao lado da nota Pendente, e depois em Apenas Editar:

Clique na Lixeira Vermelha ao lado do produto, par poder retirar o produto desatualizado da nota:

Após isso insira novamente os produtos na nota e clique em Salvar Nota Fiscal:

Agora basta enviar a nota.

Qualquer dúvida é só nos chamar no chat :)

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